日前,蘇州市審計局與蘇州市財政局、蘇州市國資委聯合印發了《關于加強蘇州市級國資監管與審計監督協同若干措施的通知》,從項目安排、協同實施、結果運用、信息互通等12個方面明確了市級國資監管與審計監督協同的具體措施,充分發揮各自職能優勢,形成監督合力,提高監督效能,促進市屬國有企業高質量發展。
在項目協同方面,三方在擬定年度涉及市屬國有企業和國有資本的審計項目計劃、檢查項目計劃時,及時進行溝通交流,合理統籌安排;每年根據企業實際情況選擇一至二個專題,按照統一工作方案,整合國家審計人員、外派專職監事、企業內審人員等力量共同組織實施;對審計和國資監管中發現的問題,三方在明確各自職責的基礎上,加強協調溝通,發揮職責優勢,實施聯合督辦,共同推進整改,合力做好違規經營投資責任追究工作。
在信息互通方面,三方及時通報上級有關審計和國資國企監督方面的最新政策及要求,以及市屬國企改革、資產重組等方面情況,定期會商、交流年度合作思路和重點,研討分析市屬國有企業日常監管和審計監督中遇到的熱點、難點問題,合作開展有關國資國企重大改革、創新國資監管方式、促進國企轉型發展等方面的課題研究,共同提出對策措施。
在業務保障方面,蘇州市審計局定期派員指導市屬國有企業開展內部審計工作,每年從市屬國有企業抽調部分內審人員參加國家審計項目,以審代訓,在實戰中提高內審人員的業務水平;三方每年聯合舉辦市屬國有企業內部審計培訓,突出審計實務操作,增強培訓的針對性和有效性,共同組織市屬國有企業優秀內部審計報告評選,視情邀請相關各方參加培訓班,互相學習借鑒,促進共同提高。
在成果共享方面,市審計局對國資監管和內部審計發現的事實清楚、定性準確的問題,經核實后在報告中直接采用,將涉及市屬國企的審計報告和調查報告抄送市財政局、市國資委;市財政局、市國資委將各類審計、調查、檢查結果及其整改情況,納入市屬國有企業經營業績考核范圍;三方共商建立市屬國有企業數據分析平臺,共享各類管理數據,加強對金融等重點領域的風險監測預警。