蘇報訊(記者 大秋)近日,市委審計辦、市審計局印發《2025年度全市內部審計指導監督工作要點》,從6個方面明確今年全市內部審計指導監督工作重點,進一步深化對單位部門內部審計工作的指導監督,科學規范推動全市內部審計工作高質量發展。
各級審計機關要把內部審計放在審計高質量發展全局中統籌謀劃,健全工作體制機制,推動被審計單位落實黨組織、董事會(主要負責人)直接領導內部審計工作的制度機制。各縣級市(區)審計機關要主動作為,指導推動鄉鎮(街道)、開發區加強內部審計工作,鼓勵和支持有條件的鄉鎮(街道)、開發區建立黨委審計委員會或審計工作領導小組,要指導已成立的審計委員會或審計工作領導小組積極發揮作用。
各級審計機關要指導廣大內審機構做實研究型內部審計,緊扣高質量發展要求科學安排審計項目計劃,并有序對接國家審計項目計劃。要指導內審機構突出審計重點,緊盯重點領域,進一步加大對內管領導干部的監督力度,有效促進權力規范運行和領導干部履職盡責。鼓勵和支持內審機構在優化營商環境中主動作為,推動把內部審計查出的問題和提出的建議作為破除各類隱性壁壘的重要決策參考依據。
此外,各級審計機關要深刻領會中央整治形式主義為基層減負的重要精神,妥善處理好減負和加強指導監督的關系,科學規范履行指導監督職責,切實減輕內審機構負擔。發布內部審計業務操作指引和文書文本參考格式,探索在審計項目中融合關注內部審計工作開展情況,促進被審計單位提高內部審計工作質量??偨Y和推廣金融國企內部審計協作創新平臺在整合內部審計資源、促進內部審計與國家審計協同方面的好經驗、好做法。建立內部審計指導專員制度,實現對被審計單位內部審計工作的動態實時指導。各級審計機關要加強和國資、財政等部門的協作聯動,抓部門帶行業,分類實施,以點帶面,共同指導監督行業內部審計工作,實現行業內部審計工作質量整體躍升。